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芯能科技2024年财报:净利润下滑12%光伏发电业务成亮点

更新时间:2025-05-06点击次数:

  发布2024年年报,报告显示公司实现营业总收入6.89亿元,同比增长0.39%;归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元,同比减少12.07%。尽管营收微增,但净利润下滑明显,主要受财务费用和企业所得税费用增加的影响。公司光伏发电业务表现稳健,自持分布式光伏电站并网容量达911MW,成为主要收入来源。

  2024年,芯能科技光伏发电业务实现收入6.22亿元,占主营业务收入的90.93%,同比增长4.45%。然而,受电价下降和光照时长减少的影响,光伏发电毛利率同比微降。公司通过持续扩增自持电站装机规模,推动发电量、收入及毛利保持增长。截至报告期末,公司并网自持电站总装机容量达911MW,预计未来年发电收入将提高至约6.31亿元,毛利提高至约4.03亿元,毛利率稳定在64%水平。

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  尽管光伏发电业务规模持续扩张,但电价下降和光照条件不佳对毛利率形成压力。公司需进一步优化成本结构,提升运营效率,以应对市场波动带来的挑战。

  在光伏产品生产销售方面,芯能科技主动缩减低毛利率的光伏组件对外销售规模,本期光伏组件销售收入大幅降低。由于光伏组件对外销售一直处于微利或微亏状态,对经营业绩影响甚微。光伏电站EPC业务方面,公司积极承接订单,充分发挥屋顶资源开发能力和光伏电站建设运维能力,实现收入4,505.19万元,同比大幅提升158.50%。

  充电桩投资运营方面,市场竞争加剧导致度电服务费降低,充电桩投资运营毛利有所减少。但由于公司审慎开展充电桩业务,充电桩持有数量较少,对整体经营业绩影响有限。未来,公司需在多元化业务布局中寻找新的增长点,以平衡各业务板块的盈利能力。

  2024年,芯能科技营业收入和毛利实现小幅增加,但归属于上市公司股东的净利润同比减少12.07%,主要受财务费用和企业所得税费用增加的影响。本期财务费用为9,243.40万元,较上年同期增加1,929.49万元,主要原因是公司于2023年10月发行8.8亿元可转换公司债券,实际利率较高。企业所得税费用为4,471.15万元,较上年同期增加2,046.21万元,主要因自持电站享受的所得税政策减免陆续到期。

  财务费用和所得税费用的增加对净利润形成较大压力。公司需优化融资结构,降低财务成本,同时通过扩大自持电站规模,增加光伏发电收益,以驱动经营业绩重回增长通道。